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2019年度 富川瑤族自治縣經濟貿易局部門決算信息公開

2020-09-18 09:43     來源:經貿局
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目 錄

第一部分:富川瑤族自治縣經濟貿易局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分:2019年部門決算表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明。

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況說明

八、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況說明

  1. 預算績效情況說明

  2. 其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋


第一部分:富川瑤族自治縣經濟貿易局概況


一、主要職能

1)提出全縣新型工業化發展戰略和政策,協調解決新型工業化進程中的重大問題,擬訂并組織實施全縣工業化、信息化的發展規劃,推進產業結構戰略性調整和優化升級,推進信息化和工業化融合發展。

(2)擬訂并組織實施全縣工業、信息化發展的專項規劃和年度計劃,提出優化產業布局、結構調整的政策措施,研究起草相關法規、規章草案,組織實施行業技術規范和標準,指導行業質量管理工作。

(3)負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向(含利用外資和境外投資)、財政性建設資金安排的意見,編制和下達年度投資計劃;按規定權限審批、核準和備案固定資產投資項目及節能項目評估;負責全縣工業和信息化相關產業投資的組織實施,指導投資項目的招標管理工作。

(4)監測、分析全縣工業和信息化相關產業運行態勢,統計并發布相關信息,進行預測預警和信息引導,協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議,建立煤、電、油、運等運行調控機制并組織實施;負責工業和信息化相關行業應急管理、產業安全和國防動員有關工作;負責組織協調減輕企業負擔工作。

(5)擬定高技術產業中涉及诚信在线官方网址醫藥、新材料、新能源、電子信息等規劃、政策和標準,指導行業技術創新和技術進步,以先進適用技術改造提升傳統產業,組織實施國家、自治區、賀州市和自治縣有關科技重大項目,推進相關科技成果產業化;推動軟件業、信息服務業和新興產業發展。

(6)負責全縣工業和信息化相關行業的管理工作;負責煤炭、石油天燃氣的工業行業管理,負責全縣鐵路、公路、水路、航空、郵電年度運輸和生產的綜合協調。

(7)承擔振興全縣裝備制造業組織協調的責任,組織擬訂技術裝備發展和自主創新規劃、政策,依托國家、自治區和賀州市重點工程建設協調有關重大項目的實施,指導引進技術裝備的消化創新,推進技術裝備國產化。

(8)擬訂全縣工業和信息化相關產業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產、循環經濟規劃和政策,并組織實施;組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料及散裝水泥的推廣應用。

(9)推進工業和信息化相關行業體制改革和管理創新,提高行業綜合素質和核心競爭力。

(10)負責全縣中小企業、鄉鎮企業發展的宏觀指導,會同有關部門擬訂促進中小企業、鄉鎮企業以及非國有制經濟發展的相關政策和措施,協調解決有關重大問題;推進農產品加工業發展。

(11)統籌推進全縣信息诚信在线官方网址作,擬訂相關政策措施,協調信息化建設中的重大問題,促進電信、廣播電視和計算機網絡融合,指導協調電子政務發展,推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用、共享。

(12)承擔相關信息安全管理的責任。負責協調全縣信息安全和信息安全保障體系建設,指導監督行政部門、重點行業的重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作,協調處理網絡與信息安全的重大問題。

(13)負責全縣工程、經濟系列職稱的評審及申報管理工作。負責全市工程、經濟系列專業技術職務資格的評審、推薦、審核、報批;負責全縣企業職工教育專業技術職務資格申報管理工作。

(14)負責全縣電力行政和行業管理;負責制定全縣電力發展規劃、電網建設規劃;負責電力行政執法,依法對電力企業和用戶執行電力法律法規的情況進行監督檢查;負責全縣供電營業區的規劃和管理,協調發供電生產和電力調度;負責全縣電力安全生產監督和管理工作;負責全縣電力統計工作。

(15)貫徹執行國家、自治區有關國內外貿易和國際經濟合作的發展戰略、政策;擬訂對外貿易、外商投資、對外經濟合作和內貿流通的政策措施;研究提出促進內外貿融合、現代流通方式發展的思路與建議。

(16)負責推進流通產業結構調整,指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式及商貿領域信息化發展;按規定對成品油流通、再生資源回收進行監督管理。

(17)加強商貿流通項目的爭取和提高市場建設、培育和管理水平,負責新的市場開發、建設和管理工作;擬訂全市貿易發展規劃,培育發展城鄉市場,指導大宗產品批發市場規劃和诚信在线官方网址商業網點規劃、商業體系建設和內外貿一體化的區域性商貿物流基地建設工作,組織實施農村現代流通網絡工程。

(18)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導,按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作。

(19)貫徹執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施;研究分析我縣國內外兩個市場重要商品供求狀況,組織實施自治區下達我縣重點工業品、原材料、重要農產品(除糧食、棉花外)進出口計劃,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

(20)貫徹執行國家、自治區對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策;依法監督進出口技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

(21)貫徹執行國家、自治區服務貿易發展政策,會同有關部門制定我縣促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設。

(22)貫徹執行國家、自治區對東盟經貿合作政策,研究擬訂并組織實施我縣對東盟國家經貿合作的發展規劃、戰略和政策。

(23)承擔組織協調我縣反傾銷、反補貼、保障措施的實施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任;建立進出口公平貿易預警機制;組織產業損害調查;指導協調國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作;承擔依法對經營者集中行為進行反壟斷審查的工作。

(24)指導全縣外商投資和投資促進工作;會同有關部門研究撰寫我縣外商投資產業指導目錄;審核、辦理外商投資企業設立及其變更事項;依法監督檢查外商投資企業執行法律法規的情況并協調解決有關問題;指導和管理本縣外商投資企業的進出口工作。

(25)貫徹執行國家對外經濟合作政策,擬訂我縣境外投資管理辦法;指導和監督對外承包工程、勞務合作、設計咨詢等;依法核準我縣企業對外投資開辦企業(金融企業除外);管理國際無償援助事務;歸口管理對外援助有關事務。

(26)協調處理相關涉外商務事務;根據自治區的統一部署,配合做好中國—東盟博覽會有關工作。組織指導我縣各類企業參加區內外各種外經貿交易會、展銷會、洽談會和招商等活動。

(27)負責我縣商務出國(境)團組的有關審批事項;組織我縣商務出訪考察活動,承辦與商務業務相關的外事接待。

(28)負責全縣商貿、流通服務行業安全管理職責,制定并組織實施商貿、流通服務行業企業事故防范措施和安全生產檢查,指導、督促對外貿易、出口加工企業的安全生產管理。

(29)承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任,擬訂規范市場運行、流通秩序的政策,推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺,按規定對特殊流通行業進行監督管理。

(30)貫徹執行黨和國家關于打擊走私的方針、政策,落實自治區、賀州市有關打擊走私犯罪、維護社會治安和經濟秩序的指示、決定;負責全縣打擊走私的組織、協調、指導和監督工作,組織開展打擊走私的聯合專項行動。

(31)貫徹執行國家和自治區、市關于電子商務發展的方針政策和法律法規,承擔全縣電子商務發展工作。

(32)承辦賀州市工信局、市投資促進和商務局以及縣人民诚信在线官方网址交辦的其他工作。

(二)機構設置情況

富川瑤族自治縣經濟貿易局共有局屬單位1個。其中行政單位1個,局屬參照公務員管理事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額事業單位2個。行政單位是富川瑤族自治縣經濟貿易局,局屬參照公務員管理事業單位是:富川瑤族自治縣經貿行政執法大隊。局屬非參照公務員管理全額事業單位分別是:富川瑤族自治縣節能監察中心、富川瑤族自治縣電子商務發展中心。?

富川瑤族自治縣經濟貿易局內設機構:辦公室、經濟運行股、商務股、中小企業與項目規劃股、信息化和信息產業股、綜合股、電商管理股,共7個職能科室。?

二、人員構成情況

富川瑤族自治縣經濟貿易局人員編制總數為35人,其中行政編制16人,事業編制19人,機關后勤服務中心聘用人員控制數0人。實有財政供養人數74人,其中行政在職16人,事業在職13人(含聘用人員控制數),離退休人員45人(其中享受離休待遇2人)。編外在職實有人數11人。具體情況如下:?

(一)富川瑤族自治縣經濟貿易局。行政編制16人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員16人,其中行政編制在職人員16人,離退休人員45人(其中享受離休待遇2人)。編外在職實有人數11人。?

(二)富川瑤族自治縣經貿行政執法大隊。事業編制6人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員5人,其中事業編制在職人員5人。

(三)富川瑤族自治縣節能監察中心。事業編制4人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員4人,其中事業編制在職人員4人。

(四)富川瑤族自治縣電子商務發展中心。事業編制9人,聘用人員控制數0人,財政供給單位編制內實有人員4人,其中事業編制在職人員4人。


第二部分:2019年部門決算表


《收入決算表總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表》








收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:富川瑤族自治縣經濟貿易局

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項 ?? 目

行次

決算數

項 ?? 目

行次

決算數

欄 ?? 次

 

1

欄 ?? 次

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

1,027.57

一、一般公共服務支出

29

541.66

二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

31

0.00

四、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、經營收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

44.14

 

9

 

九、衛生健康支出

37

27.96

 

10

 

十、節能環保支出

38

137.77

 

11

 

十一、城鄉社區支出

39

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

41

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

10.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

242.19

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

23.85

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

 

21

 

二十一、災害防治及應急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合計

24

1,027.57

本年支出合計

52

1,027.57

用事業基金彌補收支差額

25

0.00

結余分配

53

0.00

年初結轉和結余

26

0.00

年末結轉和結余

54

0.00

 

27

 

 

55

 

總計

28

1,027.57

總計

56

1,027.57

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

???????? ????????????收入決算表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表



部門:富川瑤族自治縣經濟貿易局 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元



項 ?? 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入



功能分類科目編碼

科目名稱





欄次

1

2

3

4

5

6

7



合計

1,027.57

1,027.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



201

一般公共服務支出

541.66

541.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 



20103

诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務

52.80

52.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 



2010399

??其他诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務支出

52.80

52.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 



20113

商貿事務

482.53

482.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 



2011301

??行政運行

469.56

469.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 



2011399

??其他商貿事務支出

12.97

12.97

0.00

0.00

0.00

0.00




20129

群眾團體事務

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00




2012999

??其他群眾團體事務支出

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00




20132

組織事務

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00




2013299

??其他組織事務支出

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00




208

社會保障和就業支出

44.14

44.14

0.00

0.00

0.00

0.00




20805

行政事業單位離退休

32.55

32.55

0.00

0.00

0.00

0.00




2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

32.55

32.55

0.00

0.00

0.00

0.00




20806

企業改革補助

11.59

11.59

0.00

0.00

0.00

0.00




2080601

??企業關閉破產補助

11.59

11.59

0.00

0.00

0.00

0.00




210

衛生健康支出

27.96

27.96

0.00

0.00

0.00

0.00




21011

行政事業單位醫療

27.96

27.96

0.00

0.00

0.00

0.00




2101101

??行政單位醫療

11.27

11.27

0.00

0.00

0.00

0.00




2101103

??公務員醫療補助

16.42

16.42

0.00

0.00

0.00

0.00




2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00




211

節能環保支出

137.77

137.77

0.00

0.00

0.00

0.00




21110

能源節約利用

137.77

137.77

0.00

0.00

0.00

0.00




2111001

??能源節約利用

137.77

137.77

0.00

0.00

0.00

0.00




215

資源勘探信息等支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00




21599

其他資源勘探信息等支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2159999

??其他資源勘探信息等支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00




216

商業服務業等支出

242.19

242.19

0.00

0.00

0.00

0.00




21602

商業流通事務

242.19

242.19

0.00

0.00

0.00

0.00




2160299

??其他商業流通事務支出

242.19

242.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 



221

住房保障支出

23.85

23.85

0.00

0.00

0.00

0.00




22102

住房改革支出

23.85

23.85

0.00

0.00

0.00

0.00




2210201

??住房公積金

23.85

23.85

0.00

0.00

0.00

0.00




注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。





























支出決算表



 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表



部門:富川瑤族自治縣經濟貿易局  

 

 

 

 

單位:萬元



項 ?? 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出



功能分類科目編碼

科目名稱





欄次

1

2

3

4

5

6



合計

1,027.57

571.72

455.85

0.00

0.00

0.00



201

一般公共服務支出

541.66

487.36

54.30

0.00

0.00

0.00



20103

诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務

52.80

0.00

52.80

0.00

0.00

0.00



2010399

??其他诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務支出

52.80

0.00

52.80

0.00

0.00

0.00



20113

商貿事務

482.53

481.03

1.50

0.00

0.00

0.00



2011301

??行政運行

469.56

469.56

0.00

0.00

0.00

0.00



2011399

??其他商貿事務支出

12.97

11.47

1.50

0.00

0.00

0.00



20129

群眾團體事務

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00



2012999

??其他群眾團體事務支出

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00



20132

組織事務

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00



2013299

??其他組織事務支出

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社會保障和就業支出

44.14

32.55

11.59

0.00

0.00

0.00



20805

行政事業單位離退休

32.55

32.55

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

32.55

32.55

0.00

0.00

0.00

0.00



20806

企業改革補助

11.59

0.00

11.59

0.00

0.00

0.00



2080601

??企業關閉破產補助

11.59

0.00

11.59

0.00

0.00

0.00



210

衛生健康支出

27.96

27.96

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事業單位醫療

27.96

27.96

0.00

0.00

0.00

0.00



2101101

??行政單位醫療

11.27

11.27

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

??公務員醫療補助

16.42

16.42

0.00

0.00

0.00

0.00



2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00



211

節能環保支出

137.77

0.00

137.77

0.00

0.00

0.00



21110

能源節約利用

137.77

0.00

137.77

0.00

0.00

0.00



2111001

??能源節約利用

137.77

0.00

137.77

0.00

0.00

0.00



215

資源勘探信息等支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00



21599

其他資源勘探信息等支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00



2159999

??其他資源勘探信息等支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00



216

商業服務業等支出

242.19

0.00

242.19

0.00

0.00

0.00



21602

商業流通事務

242.19

0.00

242.19

0.00

0.00

0.00



2160299

??其他商業流通事務支出

242.19

0.00

242.19

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

23.85

23.85

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

23.85

23.85

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

??住房公積金

23.85

23.85

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部門本年度各項支出情況。




















































財政撥款收入支出決算總表



 

 

 

 

 

 

 

公開04表



部門:富川瑤族自治縣經濟貿易局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元



收入

支出



項 ?? 目

行次

金額

項 ?? 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

诚信在线官方网址性基金預算財政撥款



欄次

 

1

欄次

 

2

3

4



一、一般公共預算財政撥款

1

1,027.57

一、一般公共服務支出

30

541.66

541.66

0.00



二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



 

3

 

三、國防支出

32

0.00

0.00

0.00



 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



 

6

 

六、科學技術支出

35

0.00

0.00

0.00



 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

36

0.00

0.00

0.00



 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

44.14

44.14

0.00



 

9

 

九、衛生健康支出

38

27.96

27.96

0.00



 

10

 

十、節能環保支出

39

137.77

137.77

0.00



 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

0.00

0.00

0.00



 

12

 

十二、農林水支出

41

0.00

0.00

0.00



 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

0.00

0.00



 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

10.00

10.00

0.00



 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

242.19

242.19

0.00



 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

0.00

0.00

0.00



 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

47

0.00

0.00

0.00



 

19

 

十九、住房保障支出

48

23.85

23.85

0.00



 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

0.00

0.00



 

21

 

二十一、災害防治及應急管理支出

50

0.00

0.00

0.00



 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



 

23

 

 

52

 

 

 



本年收入合計

24

1,027.57

本年支出合計

53

1,027.57

1,027.57

0.00



年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

54

0.00

0.00

0.00



一、一般公共預算財政撥款

26

0.00

 

55

 

 

 



二、诚信在线官方网址性基金預算財政撥款

27

0.00

 

56

 

 

 



 

28

 

 

57

 

 

 



總計

29

1,027.57

總計

58

1,027.57

1,027.57

0.00



注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和诚信在线官方网址性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。




一般公共預算財政撥款支出決算表


 

 

 

 

 

公開05表

部門:富川瑤族自治縣經濟貿易局

單位:萬元

項?? 目

本年支出


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出




欄次

1

2

3


合計

1,027.57

571.72

455.85


201

一般公共服務支出

541.66

487.36

54.30


20103

诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務

52.80

0.00

52.80


2010399

??其他诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務支出

52.80

0.00

52.80


20113

商貿事務

482.53

481.03

1.50


2011301

??行政運行

469.56

469.56

0.00


2011399

??其他商貿事務支出

12.97

11.47

1.50


20129

群眾團體事務

3.79

3.79

0.00


2012999

??其他群眾團體事務支出

3.79

3.79

0.00


20132

組織事務

2.55

2.55

0.00


2013299

??其他組織事務支出

2.55

2.55

0.00


208

社會保障和就業支出

44.14

32.55

11.59


20805

行政事業單位離退休

32.55

32.55

0.00


2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

32.55

32.55

0.00


20806

企業改革補助

11.59

0.00

11.59


2080601

??企業關閉破產補助

11.59

0.00

11.59


210

衛生健康支出

27.96

27.96

0.00


21011

行政事業單位醫療

27.96

27.96

0.00


2101101

??行政單位醫療

11.27

11.27

0.00


2101103

??公務員醫療補助

16.42

16.42

0.00


2101199

??其他行政事業單位醫療支出

0.26

0.26

0.00


211

節能環保支出

137.77

0.00

137.77


21110

能源節約利用

137.77

0.00

137.77


2111001

??能源節約利用

137.77

0.00

137.77


215

資源勘探信息等支出

10.00

0.00

10.00


21599

其他資源勘探信息等支出

10.00

0.00

10.00


2159999

??其他資源勘探信息等支出

10.00

0.00

10.00


216

商業服務業等支出

242.19

0.00

242.19


21602

商業流通事務

242.19

0.00

242.19


2160299

??其他商業流通事務支出

242.19

0.00

242.19


221

住房保障支出

23.85

23.85

0.00


22102

住房改革支出

23.85

23.85

0.00


2210201

??住房公積金

23.85

23.85

0.00


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。






























一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:

富川瑤族自治縣經濟貿易局







單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

327.96

302

商品和服務支出

106.65

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

??基本工資

103.25

30201

??辦公費

8.89

30701

??國內債務付息

0.00

30102

??津貼補貼

54.80

30202

??印刷費

0.00

30702

??國外債務付息

0.00

30103

??獎金

18.37

30203

??咨詢費

0.00

310

資本性支出

0.00

30106

??伙食補助費

4.20

30204

??手續費

0.00

31001

??房屋建筑物購建

0.00

30107

??績效工資

29.14

30205

??水費

2.53

31002

??辦公設備購置

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

32.55

30206

??電費

2.88

31003

??專用設備購置

0.00

30109

??職業年金繳費

0.00

30207

??郵電費

5.78

31005

??基礎設施建設

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

11.27

30208

??取暖費

0.00

31006

??大型修繕

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

16.42

30209

??物業管理費

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

其他社會保障繳費

4.96

30211

??差旅費

7.26

31008

??物資儲備

0.00

30113

??住房公積金

23.85

30212

因公出國(境)費用

0.00

31009

??土地補償

0.00

30114

??醫療費

0.00

30213

??維修(護)費

4.82

31010

??安置補助

0.00

30199

其他工資福利支出

29.14

30214

??租賃費

0.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

123.70

30215

??會議費

0.42

31012

??拆遷補償

0.00

30301

??離休費

32.18

30216

??培訓費

0.46

31013

??公務用車購置

0.00

30302

??退休費

0.00

30217

??公務接待費

0.44

31019

其他交通工具購置

0.00

30303

??退職(役)費

0.00

30218

??專用材料費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30304

??撫恤金

49.05

30224

??被裝購置費

0.00

31022

??無形資產購置

0.00

30305

??生活補助

42.02

30225

??專用燃料費

0.00

31099

??其他資本性支出

0.00

30306

??救濟費

0.00

30226

??勞務費

0.00

399

其他支出

0.00

30307

??醫療費補助

0.00

30227

??委托業務費

40.34

39906

??贈與

0.00

30308

??助學金

0.00

30228

??工會經費

3.79

39907

國家賠償費用支出

0.00

30309

??獎勵金

0.44

30229

??福利費

4.91

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

39999

??其他支出

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助

0.00

30239

??其他交通費用

17.62

 

 

 

 

 

 

30240

??稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

6.52

 

 

 

人員經費合計

451.67

公用經費合計

 106.65

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:富川瑤族自治縣經濟貿易局

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.44

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。






诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

部門:富川瑤族自治縣經濟貿易局 

 

 

 

單位:萬元

項?? 目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 0

0

  ????0

  ????0

  ????0

  ????0

  ????0

  ????0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度诚信在线官方网址性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

富川瑤族自治縣經濟貿易局沒有诚信在线官方网址性基金收入,也沒有诚信在线官方网址性基金安排的支出,故本表無數據。

第三部分:2019年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

(一)2019年度收、支總計1027.57萬元,其中本年收入127.57萬元。較2018年度相比收、支總計減少5365.14萬元,下降522.12%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入1027.57萬元,為財政當年撥付的資金。較2018年決算數增減少5703.17萬元,下降522.12%,主要原因是2018年度我局有化肥廠門面回購款以及中鋁稀土擴大再生產經營資金而本年沒有此資金安排,2019年決算數小于2018年決算數 。

2. 上級補助收入0萬元,事業單位從主管部門和上級單位取得的非。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是:我局無上級補助收入。

3.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是:我局無事業收入。

4.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是:我局無經營收入。

6.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是我局無其他收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是 :我局無用事業基金彌補收支差額 。

????8.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數減少338.03萬元,下降100.00%,主要原因是:從2019年起當年未支出的資金當財政回收,再結轉到第二年。

??(二)本部門2019年度總支出1027.57萬元,其中本年支出 1027.57萬元。較2018年決算數減少5703.17萬元,下降555.02%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)541.66萬元:主要用于主要用于本局人員經費、日常公用經費等支出。較2018年決算數減少143.32萬元,下降26.46%。主要原因是2019年度我局中央八項規定嚴格控制費用支出。

2.科學技術支出(類)0萬元,較2018年決算數減少420.00萬元,下降100.00%。主要原因是上年度安排了中鋁稀土扶持企業擴大再生產經營資金而年度無此項資金安排。

3.社會保障和就業(類)44.14萬元:主要用于富川縣經貿局本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2018年決算數增加7.69萬元,增加17.42%,主要原因是2019年我局支出了下屬企業留守人員2018至2019年度的工資,故2019年決算數大于2018年決算數。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)27.96萬元:主要用于富川縣經貿局在職人員醫療保險及生育保險等支出,較2017年決算數增加9.60萬元,增長34.33%。主要原因是從2019年起我局退休人員的公務員醫療補助單位部份由我局撥付,2019年之前年度由社保局撥付,故本年決算支出大于2018年決算支出。

5.節能環保支出(類)137.77萬元:主要用于華潤2013-2016年度自治區節能技術改造財政獎勵資金、2018年自治區工業和信息化發展專項資金(工業綠色發展)等,較2018年決算數增加137.77萬元,增長100%。主要原因是該資金主要是根據自治區下達的申報的文件申報項目,而2018年度無符合要求的項目申報。

6.城鄉社區支出(類)0萬元,較2018年決算數減少3300.00萬元,下降100%。主要原因是2018年我局撥付了縣化肥廠門面回購資金,而本年無此項資金安排。

7.資源勘探信息等支出(類)10.00萬元:主要用于富川富康混凝土2018年新增規上企業獎勵資金,較2018年決算數減少1472.54萬元,下降14725.40%。主要原因是2018年度支出資金安排了真龍彩印包裝诚信在线官方网址工業和信息化發展專項資金以及支中鋁稀土2018年度扶持企業擴大再生產經營資金,而本年只有新增規上企業獎勵資金,無其他資金。

8.商業服務業支出(類)242.19萬元:主要用于電子商務進農村示范縣補貼資金及2018年新增限額以上批零住餐企業、限上商貿企業補助資金,較2018年決算數減少436.94萬元,下降180.41%。主要原因是2016年電子商務進農村示范縣補貼資金今年已接近尾聲,目前項目只有質保金未支付,故同比上一年度決算數有所下降。

9.住房保障支出(類)23.85萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年決算數減少85.43萬元,下降358.20%,主要原因是2018年度我局有棚戶區改造項目而今年我局無此項資金安排,故2019決算數小于2018年度決算數。

10.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年決算數增加0萬元,增長0%。

11.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2018年決算數增加0萬元,增長0%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1027.57萬元,其中財政撥款收入1027.57萬元,占100%,較2018年決算數減少5365.14萬元,下降522.12%;上級補助收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%;事業收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%;其他收入0萬元,占0%,較2018年決算數增加0萬元,增長0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1027.57萬元, 較2018年決算數減少5703.17萬元,下降555.02%。 其中:基本支出571.72萬元,占總支出的55.64%,較2018年決算數增加89.13萬元,增長15.59%,主要原因是2019年我局有兩個離休干部過世,支付的撫恤金金額較大,故總支出比2018年增加;項目支出455.85萬元,占總支出的44.36%,較2018年決算數減少5792.29萬元,下降1270.66%,主要原因是2018年支出了原縣化肥廠門面回購款及中鋁稀土擴大再生產經營資金大額款項,2019年度無此項資金安排。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計1027.57萬元。與2018年相比,財政撥款收入總計減少5365.14萬元、支總計減少5703.17萬元。主要原因是2018年支出了原縣化肥廠門面回購款及中鋁稀土擴大再生產經營資金大額款項,2019年度無此項資金安排 。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1027.57萬元,占總支出的100.00%,其中,與2018年度相比,財政撥款支出減少5703.17萬元,下降555.02%,主要原因是2018年度我局有原化肥廠門面回購資金及中鋁稀土的擴大再生產經營資金,該資金數額較大,而本年無此項資金安排,故2019年度支出數小于2018年度支出數。

  1. 財政撥款支出決算結構情況

????2019年度財政撥款支出1027.57萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出541.66萬元,占52.71%;社會保障和就業(類)支出44.14萬元,占4.30%;衛生健康(類)支出27.96萬元,占2.72%;節能環保(類)支出137.77萬元,占13.41%;資源勘探信息等(類)支出10.00萬元,占0.97%;商業服務業等(類)支出242.19萬元,占23.57%;住房保障(類)支出23.85萬元,占2.32%。

  1. 財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為391.95萬元,支出決算為 1027.57萬元,完成年初預算的262.17%。決算數大于預算數的主要原因是:2019年撥付了2016年電子商務進農村綜合示范縣補助資金、2018年新增限額以上批零住餐企業及限上商貿企業補助資金、2018年自治區工業和信息化發展專項資金(工業綠色發展)等項目資金,而項目資金年初無法預算。其中:

1、一般公共服務(類)诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他诚信在线官方网址辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為52.80萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:該費用為電子商務發展專項資金,該資金年初無法預算。

2、一般公共服務(類)商貿服務(款)行政運行(項)。年初預算為290.38萬元,支出決算為469.56萬元,完成年初預算的161.71%。決算數大于預算數的主要原因是:2019年我局調入4人考錄1人、兩個離休干部過世以及支付了2018年和2019離退休人員的生活補助,該費用年初未預算。

3、一般公共服務(類)商貿服務(款)其他商貿事務支出(項)。年初預算為8.92萬元,支出決算為12.97萬元,完成年初預算的145.40%。決算數大于預算數的主要原因是:本年支付了富川正輝機械公司高純凈耐磨材料基地項目節能審查費用,該費用年初無法預算。

4、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。年初預算為3.89萬元,支出決算為3.79萬元,完成年初預算的97.43%。決算數小于預算數的主要原因是:單位有1人退休,退休人員的工會經費不再列支。

5、一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.55萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是該費用為第一書記工作經費以及基層黨組織活動經費,該費用年初無法預算。

6、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為41.03萬元,支出決算為32.55萬元,完成年初預算的79.33%。決算數小于預算數的主要原因是:因我局2019年有新退休人員,故決算數小于預算數。

7、社會保障和就業支出(類)企業改革補助(款)企業關閉破產補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為11.59萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:該費用為縣诚信在线官方网址飲料廠、水泥廠及印刷廠留守人員工資,該費用年初無法預算,故決算數大于預算數。

8、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為12.31萬元,支出決算為11.27萬元,完成年初預算的91.55%。決算數小于預算數的主要原因是:2019年我局有退休人員,醫療費用無需繳納。

9、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為10.42萬元,支出決算為16.42萬元,完成年初預算的157.58%。決算數大于預算數的主要原因是:2019年之前退休人員的公務員醫療補助由社保局統一撥付,從2019年更改成由單位支付,故支出決算數大于年初預算數。

10、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。年初預算為0.28萬元,支出決算為0.26萬元,完成年初預算的92.86%。決算數小于預算數的主要原因是:我局調出1人退休1人,故決算數大于預算數。

11、節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項)。年初預算為0萬元,支出決算為137.77萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:項目資金是根據上級文件申報審批后才有,年初時無法預算,故決算數大于預算數。

12、資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探信息等支出(款)其他資源勘探信息等支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為10.00萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:該費用為富川富康混凝土新增規上企業獎勵資金年初做預算時無法預算,故決算數大于預算數。

13、商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為242.19萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是:該費用為新增限額以上批零住餐企業、限上商貿企業補助資金及電子商務進農村綜合示范縣補助資金年初做部門預算時無法預算,故支出決算數大于預算數。

14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為24.72萬元,支出決算為23.85萬元,完成年初預算的96.48%。決算數大于預算數的主要原因是:我局退休1人,做年初預算時還未辦理退休手續,故決算數大于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出571.72萬元,其中:人員經費451.67萬元;公用經費120.05萬元。具體情況如下:

人員經費:

(一)工資福利支出327.96萬元,完成年初預算的116.85%。決算支出數大于預算數的主要原因是:2019年我局調入4人,考錄1人,年初預算時無法預算,故決算數大于預算數。工資福利支出主要包括:基本工資103.25萬元、津貼補貼54.80萬元、獎金18.37萬元、伙食補助費4.20萬元、績效工資29.14萬元、機關事業單位基本養老保險繳費32.55萬元、職工基本醫療補助繳費11.27萬元、公務員醫療補助繳費16.42萬元、其他社會保障繳費4.96萬元、住房公積金23.85萬元、其他工資福利支出29.14萬元。

(二)對個人和家庭的補助支出123.70萬元,完成年初預算的310.49%。決算支出數大于預算數的主要原因是:2019年我局有貳名離休干部過世,發放了離退休人員的生活補助、該費用年初做預算時無法預算,故決算數大于預算數。對個人和家庭的補助支出主要包括:離休費32.18萬元、撫恤金49.05萬元、生活補助42.02萬元、獎勵金0.44萬元。

公用經費:

(一)商品和服務支出106.65萬元,完成年初預算的200.73%。決算支出數大于預算數的主要原因是:2019年我局調入正科級別1人且支付了縣化肥廠職工安置房建設工程施工合同糾紛案訴訟費及律師費用,該費用年初無法預算故決算數大于預期算數。商品和服務支出主要包括:辦公費8.89萬元、水費2.53萬元、電費2.88、郵電費5.78萬元、差旅費7.26萬元、會議費0.42萬元、培訓費0.46萬元、公務接待費0.44萬元、委托業務費40.34萬元、工會經費3.79萬元、福利費4.91萬元、其他交通費用17.62萬元、其他商品及服務支出6.52萬元。

(二)資本性支出13.40萬元,完成年初預算的73.14%。大型企業春節慰問由縣人民诚信在线官方网址領導定,年初預算是按上一年度實際支付金額做,無法精確預算當年實際慰問的企業家數。資本性支出主要包括:費用補貼9.40萬元、其他對企業的補助18.32萬元。

七、诚信在线官方网址性基金支出決算情況

2019年度诚信在线官方网址性基金支出0萬元,較2018年度決算數增加0元,增長0 %。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

2019年度诚信在线官方网址性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為 ??0萬元,完成年初預算的100.00%。

八、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

??(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元,支出決算為0.44萬元,完成預算的8.80 %。決算數小于預算數的主要原因該費用主要用于我局因公務需要的相關的接待的費用、我局嚴格按照中央的八項規定進行接待。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度 “三公”經費財政撥款支出決算0.44萬元,其中因公出國(境)費支出決算0萬元,占0;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出0.44萬元,占100.00%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100.00%。全年使用財政撥款安排富川瑤族自治縣經濟貿易局機關、 個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

2、公務用車購置及運行費預算0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,富川瑤族自治縣經濟貿易局、 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元0

3、公務接待費預算5.00萬元,支出決算為0.44萬元,完成預算的8.80%。國內公務接待批次8次,人次52次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。主要用于:我單位因業務發展需要進行的相關的接待的費用。

九、預算績效情況說明

2019年,(本單位)共組織對2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款2萬元,占年初預算的30.87%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況(是否理想),是否達到項目申請時設定的各項績效目標。

規上企業培育工作加快推進相關入規入統。將繼續抓好我縣符合入規企業的入規工作,切實解決遇到的問題,促成企業順利入規增加我縣的就業率以及增加我縣的的稅收,提高人民的生活質量,帶動經濟發展。

十、其他重要事項情況說明

()機關運行經費支出情況說明。

2019年本部門機關運行經費支出120.05萬元,比2018年增加31.28萬元,增長35.24 %。主要原因是:因我局新考錄1人,調入4人工作人員,且撥付了縣化肥廠職工安置房建設工程施工合同糾紛案訴訟費及律師費用等,故今年公用經費有所上調。

(二)诚信在线官方网址采購支出情況說明。

2019年本部門诚信在线官方网址采購支出總額0萬元,其中:诚信在线官方网址采購貨物支出0萬元、诚信在线官方网址采購工程支出0萬元、诚信在线官方网址采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占诚信在线官方网址采購支出總額的0 %。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

  1. 分:名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指由中央財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和诚信在线官方网址性基金預算撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  (三)其他收入:指“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補右后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

  1. 結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  2. 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  1. 支出科目

  1. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  2. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  3. 經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  4. 財政撥款支出:財政撥款是诚信在线官方网址無償撥付給企業的資金,通常在撥款時明確規定了資金用途。 其資金來源一般為本級诚信在线官方网址財政收入,一般用于公共事業(教育、衛生、交通、市政、科研、國家大中型建設項目等)

  5. 一般公共服務(類)支出,指诚信在线官方网址提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

  6. 社會保障和就業支出(類)財政對機關養老基金的補助(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映財政對機關事業養老保險基金的補助支出。

  7. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位醫療補助經費。

  8. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位醫療補助經費。

  9. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

  10. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項):反映財政部門集中安排的其他行政事業單位醫療補助經費。

  11. 社會保障和就業(類)支出,指诚信在线官方网址在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、诚信在线官方网址居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

  12. 城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)支付破產或改制企業職工安置費(項):反映破產或改制企業職工安置費。

  13. 農林水事務(類)支出,指農林水事務支出。包括農業支出、林業支出、水利支出、扶貧支出、農業綜合開發支出等。如水利局及所屬單位保障機構正常運轉、開展水利管理活動所發生的基本支出和項目支出。

  14. 資源勘探信息等支出(類)指工業和信息化發展方面資金支出。

  15. 商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項)指:商業流通方面資金支出。

  16. ?因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;

  17. 公務用車購置及運行維護費支出指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;

  18. ?公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  19. 诚信在线官方网址采購:就是指國家各級诚信在线官方网址為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和诚信在线官方网址借款購買貨物、工程和服務的行為。诚信在线官方网址采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

  20. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)??住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。

三、 “三公”經費

納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用

財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、 燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費

為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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